Orden de Compra. Nº1233600-35-SE25 "CONV SUMINISTRO MANT CUBIERTAS Y CIELOS - CESFAM HERNAN URZUA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-35-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2025
Nombre de la Orden de Compra CONV SUMINISTRO MANT CUBIERTAS Y CIELOS - CESFAM HERNAN URZUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna Renca
Impuesto 124640
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIONCOORDINAR CON SEBASTIAN HERMOSILLA/ SEBASTIAN.HERMOSILLA@RENCA.CL - 9 91591196 - FELIPE ANGULO / FELIPE.ANGULO@RENCA.CL 9 6612 7790
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMAN SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DIMAN SPA
R.U.T. 76.438.096-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Unidad no definidaCONTRATO CONVENIO SUMINISTRO 1233600-83-LR24 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y CIELOSProvision e instalacion de canalizacion EMT de 20 mm Cableado de circuito enchufe 12 AWG ( monoconductores libre de halogeno) Provision e instalacion de cajas de derivación zincada 100x656x35 mm Provision e instalacion de enchufes estanco doble $ 656.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.000 $ 656.000
Total Neto $ 656.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.640
TOTAL OC $ 780.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.