Orden de Compra. Nº1233600-513-SE25 "CONVENIO DE SUMINISTRO PROYECTO PI NTURAS ESC MONTSERRAT ROBERT"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-513-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PROYECTO PI NTURAS ESC MONTSERRAT ROBERT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-41-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación Los Aromos 3339
Comuna Renca
Impuesto 551475
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 3339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIONCoordinar con Rosa Leyton // +56 9 6471 7405
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acropolis
Razón Social ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADOR
R.U.T. 77.235.519-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acropolis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadCONTRATACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA COMUNA DE RENCAESMALTE AL AGUA SATINADO 15 SW 7044 GRIS ESMALTE AL AGUA SATINADO 65 Sw 6203 blanco ESMALTE SINTETICO 20 SW 6719 VERDE ESMALTE SINTETICO 5 SW6884 ROJO $ 2.902.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.902.500 $ 2.902.500
Total Neto $ 2.902.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.475
TOTAL OC $ 3.453.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.