Orden de Compra. Nº1233600-609-SE25 "CONVENIO DE SUMINISTRO PINTURAS PROYECTO PINTURAS ESCUELAS DE RENCA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-609-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PINTURAS PROYECTO PINTURAS ESCUELAS DE RENCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-41-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna Renca
Impuesto 150765
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIONCoordinar con Rosa Leyton +56 9 6471 7405
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acropolis
Razón Social ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL Y PRESTADOR
R.U.T. 77.235.519-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acropolis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadCONTRATACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA COMUNA DE RENCA5 TINETA ESMALTE AL AGUA SATINADO SW 7044 GRIS 6 TINETA ESMALTE AL AGUA SATINADO Sw 6203 blanco 16 GALON ESMALTE SINTETICO SW 6719 VERDE 13 GALON ESMALTE SINTETICO SW 6884 ROJO $ 793.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.500 $ 793.500
Total Neto $ 793.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.765
TOTAL OC $ 944.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.