Orden de Compra. Nº1233600-720-SE25 "CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIONES CORRECTIVAS SISTEMAS AGUA POTABLE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-720-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIONES CORRECTIVAS SISTEMAS AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-64-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna Renca
Impuesto 222300
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIONCoordinar con Javiera Moreno - javiera.moreno@renca.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mantenciones Rodrigo Valenzuela E.I.R.L.
Razón Social MANTENCIONES RODRIGO VALENZUELA E.I.R.L.
R.U.T. 76.943.896-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mantenciones Rodrigo Valenzuela E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70171704
Servicios de mantenimiento o administración de est1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA SISTEMAS DE RESPALDO DE AGUA POTABLE - Escuela Domingo Santa MariaCambio de presostato, regulación de presiones, conexión eléctrica puesta en marcha del sistema $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
70171704
Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA SISTEMAS DE RESPALDO DE AGUA POTABLE - Esc. Capitán J.L AranedaCotización 964 - Desmontaje, suministro y montaje de hidroneumático de 300 lts vertical marca VAREM Cambio de conexión hidráulica de hidroneumático de 300 litros vertical VAREM de flexible a cañería rígida de cobre de 1 1/4 según normativa vigente $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 1.170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.300
TOTAL OC $ 1.392.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.