Orden de Compra. Nº1233604-57-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233604-37-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad d
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233604-57-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233604-37-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad d
Razón Social Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad d
R.U.T. 65.133.909-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad d
R.U.T. 65.133.909-k
Dirección de Facturación Comalle 85
Comuna Teno
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura Comalle 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DULCE COFFEE SPA
Razón Social DULCE COFFEE SPA
R.U.T. 78.055.501-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DULCE COFFEE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio catering: 80 botella de agua mineral sin gas 40 tapaditos de pollo 55 barra de cereal 2 coca cola 3lt Te, café agua mineral Loza, mantelería   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.