Orden de Compra. Nº1233607-135-SE24 "KJC MANTENCIONES Y REPARACIONES LICEO CEIA (JOSE ALEJANDRO SORIA VARAS)"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233607-135-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra KJC MANTENCIONES Y REPARACIONES LICEO CEIA (JOSE ALEJANDRO SORIA VARAS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233607-33-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 144
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 499437,42
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENACER GROUP LTDA
Razón Social CONSTRUCTORA RENACER GROUP LIMITADA
R.U.T. 77.014.167-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENACER GROUP LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE ADJUNTO - OT N°010/2024 (LICEO CEIA "JOSE ALEJANDRO SORIA VARAS)ITEM A: BAÑO DAMAS 1ER PISO $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE ADJUNTO - OT N°010/2024 (LICEO CEIA "JOSE ALEJANDRO SORIA VARAS)ÍTEM B: BAÑO VARONES 1ER PISO $ 331.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.492 $ 331.492
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE ADJUNTO - OT N°010/2024 (LICEO CEIA "JOSE ALEJANDRO SORIA VARAS)ÍTEM C: BAÑO VARONES 2DO PISO $ 503.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.974 $ 503.974
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE ADJUNTO - OT N°010/2024 (LICEO CEIA "JOSE ALEJANDRO SORIA VARAS)ÍTEM D: BAÑO DAMAS 2DO PISO $ 366.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.750 $ 366.750
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE ADJUNTO - OT N°010/2024 (LICEO CEIA "JOSE ALEJANDRO SORIA VARAS)ÍTEM E: BAÑO VARONES 3ER PISO $ 569.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.064 $ 569.064
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE ADJUNTO - OT N°010/2024 (LICEO CEIA "JOSE ALEJANDRO SORIA VARAS)ITEM F: BAÑO DAMAS 3ER PISO $ 632.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.338 $ 632.338
Total Neto $ 2.628.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 499.437
TOTAL OC $ 3.128.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.