Orden de Compra. Nº1233607-263-SE24 "KJC MANTENCION Y REPARACION JARDIN INFANTIL SUMA INTI (OT N°18)"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233607-263-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra KJC MANTENCION Y REPARACION JARDIN INFANTIL SUMA INTI (OT N°18)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233607-33-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 495
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310
Comuna Iquique
Impuesto 757507,77
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENACER GROUP LTDA
Razón Social CONSTRUCTORA RENACER GROUP LIMITADA
R.U.T. 77.014.167-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENACER GROUP LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°018/2024 (JARDIN INFANTIL SUMA INTI)ÍTEM A: EXTERIOR $ 762.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.642 $ 762.642
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°018/2024 (JARDIN INFANTIL SUMA INTI)ÍTEM B: BAÑO DIRECCION $ 992.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.535 $ 992.535
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°018/2024 (JARDIN INFANTIL SUMA INTI)ÍTEM C: SALA MENOR $ 2.231.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.231.706 $ 2.231.706
Total Neto $ 3.986.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 757.508
TOTAL OC $ 4.744.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.