Orden de Compra. Nº1233607-78-SE24 "ATC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JI ITEM 2"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233607-78-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ATC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JI ITEM 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233607-22-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 73
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 186249,4
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
Perforadoras1GlobalPRODUCTO TOTAL CANTIDAD TOTAL PRECIO NETO ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA ITEM N°2: ARTÍCULOS 980.260 ACCOCLIPS METALICO CANT 12 7.656 ACCOCLIPS SELLOFFICE FASTENER PLASTICO COLORES SURTIDOS CANT 55 34.870 ANOTADOR OFFICE NUOVO DOBLE OFICIO VINILICO UNIDAD CANT 22 48.994 ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO CANT 110 108.350 BANDEJA DE ESCRITORIO TRIPLE METALICA NEGRA 38X36,5X62 CM CANT 22 83.270 BLOCK DE APUNTES CARTA MATEMATICAS 7MM 80 HOJAS CANT 55 77.055 BLOCK DE APUNTES OFICIO MATEMATICAS 7MM 80 HOJAS CANT 55 86.240 BORRADOR BASE MADERA CANT 10 6.750 BORRADOR BASE PLASTICA CANT 22 9.196 CALENDARIOS 2024 MURAL CANT 22 39.336 CARPETA COLGANTE OFICIO CANT 95 21.945 CARPETA OFICIO  CANT 74 11.100 CARPETA OFICIO PLASTIFICADA COLORES CANT 70 24.780 CARPETA PORTA DOCUMENTOS CON ELASTICO OFICIO COLORES CANT 50 41.000 CARPETA COLGANTE CON FLEJE METAL CANT 20 5.920 CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP COLORES CANT 60 23.640 CARPETA NEGRAS CON 60 FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO CANT 16 45.792 CARTULINA OPALINA LISA OFICIO IVORY 200 GR 100 UNIDADES CANT 22 108.306 CHINCHES PUSH PINS COLORES CONTENEDOR 100 UNIDADES CANT 45 15.930 CINTA ADHESIVA (SCOTCH) TRANSPARENTE 18X30CM CANT 140 16.100 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 30 M CANT 120 34.200 CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 12MMX40MT CANT 50 13.850 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 18 MM POR 20 M CANT 70 24.780 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE CANT 320 91.200   $ 980.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.260 $ 980.260
Total Neto $ 980.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.249
TOTAL OC $ 1.166.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.