Orden de Compra. Nº1233607-79-SE24 "ATC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EE ITEM 3"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233607-79-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ATC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EE ITEM 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233607-22-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 97
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 2493804,15
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUALA
Razón Social HUALA SPA
R.U.T. 77.833.743-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
Perforadoras1GlobalPRODUCTO TOTAL CANTIDAD TOTAL PRECIO NETO ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA ITEM N°3: ÚTILES 13.125.285 CORCHETERA METALICA 30HJ CANT 530 3.411.080 CORCHETES 26/6 (CAJA 5.000 UNIDADES) CANT 260 216.580 CORRECTOR CAJA LAPIZ CAJA 12 UNIDADES CANT 260 1.108.640 CUADERNO UNIVERSITARIO CLASICO LISO COMPOSICION 100 HOJAS CANT 280 362.600 CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 7 MM 100 HOJAS LISO CANT 1240 1.427.240 CUCHILLO CARTONERO N80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO CANT 260 308.100 DESTACADOR COLORES CAJA 4 UNIDADES CANT 260 335.920 DEDO GOMA N°s 11 - 12 - 13 CANT 280 142.800 DISPENSADORES DE CLIPS CANT 768 1.684.224 ENGRAPADORA DE PARED CANT 132 411.048 ESPIRAL NEGRO 20 MM CAPACIDAD 175 HOJAS - 100 UNIDADES CANT 39 192.426 ESPIRAL NEGRO 29 MM CAPACIDAD 260 HOJAS - 100 UNIDADES CANT 57 287.109 ELASTICO BLANCO DE BILLETES BOLSA (1.6 X 90MM) CANT 460 698.740 FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES CANT 188 587.876 FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES CANT 320 1.184.000 GOMA DE BORRAR CAJA 20 UNIDADES (FACTIS S 20 O EQUIVALENTE) CANT 108 297.432 GRAPAS 23/13 CAJA 1000 UNIDADES CANT 84 195.972 GUILLOTINA BASICA CANT 57 217.968 GUILLOTINA PARA TERMOLAMINADO CANT 30 55.530   $ 13.125.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.125.285 $ 13.125.285
Total Neto $ 13.125.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.493.804
TOTAL OC $ 15.619.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.