Orden de Compra. Nº1233607-82-SE24 "ATC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JI ITEM 4"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233607-82-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ATC MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JI ITEM 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233607-22-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 76
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 380988,57
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUALA
Razón Social HUALA SPA
R.U.T. 77.833.743-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
Perforadoras1GlobalPRODUCTO TOTAL CANTIDAD TOTAL PRECIO NETO ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA ITEM N°4: MATERIALES 2.005.203 LÁPIZ PASTA AZUL, ROJO, NEGRO CAJA DE 50 UNIDADES CANT 33 232.815 LÁPIZ GRAFITO N°2 CANT 22 202.202 LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO. CANT 11 96.305 LOMO AUTOADHESIVO ANCHO CANT 55 55.440 MARCADOR DE PIZARRA NEGRO, AZUL, ROJO CANT 330 123.420 NOTA ADHESIVA BANDERITAS SEÑALIZADORAS, MULTICOLOR 160 CANT 220 245.080 NOTAS ADHESIVAS CUBO (POST-IT) CANT 220 101.640 PEGAMENTO EN BARRA 36 GR. CANT 105 95.130 PERFORADORA MEDIANA PP-25. CANT 55 230.505 PORTA SCOTCH DE ESCRITORIO (DISPENSADOR) PARA SCOTCH DE 18X30CM CANT 22 48.246 REGLA METALICA 30 CM CANT 22 24.508 REGLA 20 CMS ACRILICA HUMO BISELADA CANT 22 3.740 SACA CORCHETES PALANCA METÁLICO CANT 55 21.615 SACAPUNTA CON DEPÓSITO TRIANGULAR CANT 110 25.960 SEPARADOR - OFICIO Y OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES CANT 110 102.850 SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 100 UNIDADES CANT 11 63.866 SOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO 90GR 190 X 265 MM 100 UNIDADES CANT 11 99.704 TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA A4 CARTA Y OFICIO CANT 11 84.766 TIJERA ESCRITORIO 20,3 CM UNIDAD CANT 55 85.745 TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD CANT 110 45.650 TINTA PARA TAMPON NEGRA CANT 22 8.008 TINTA PARA TAMPON AZUL CANT 22 8.008   $ 2.005.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.005.203 $ 2.005.203
Total Neto $ 2.005.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.989
TOTAL OC $ 2.386.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.