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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233607-90-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ATC MATERIALES Y UTILES DE ASEO JI ITEM 2 PAÑAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233607-23-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Iquique
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R.U.T. |
61.980.910-6 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
744572,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAIKEN |
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Razón Social |
IMPORTADORA HEVIA SPA
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R.U.T. |
76.872.717-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAIKEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171704
| Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de | 1 | Global | PRODUCTO TOTAL CANTIDAD TOTAL PRECIO NETO
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
ITEM N°2: MATERIALES DESINFECCION Y SANITIZACIÓN 3.918.805
PAÑAL S PAQUETE 60 UNIDADES CANT 55 712.800
PAÑAL M PAQUETE 60 UNIDADES CANT 55 672.430
PAÑAL L PAQUETE 60 UNIDADES CANT 55 594.770
PAÑAL G PAQUETE 60 UNIDADES CANT 55 594.770
PAÑAL XG PAQUETE 60 UNIDADES CANT 55 775.940
PAÑAL XXG PAQUETES 60 UNIDADES CANT 55 568.095
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$ 3.918.805,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.918.805
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$ 3.918.805
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Total Neto
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$ 3.918.805
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 744.573
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$ 4.663.378
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.