Orden de Compra. Nº
1233613-100-TD26
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233613-2-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233613-100-TD26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233613-2-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T.
61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 94
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T.
61.980.960-2
Dirección de Facturación
Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
2748234,48
Dirección de Envío de la Factura
Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EPPTECH
Razón Social
EPP TECHNOLOGY SPA
R.U.T.
76.978.752-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EPPTECH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8438 ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA
$ 133.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.148
$ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8442 ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE
$ 133.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.148
$ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8432 CENTRO DE EDUC.INTEGRAL DE ADULTOS CEIA.
$ 133.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.148
$ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 24312 CENTRO DE CAPAC. LABORAL LEON HUMBERTO SEGUEL
$ 133.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.148
$ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8429 LICEO LUIS ALBERTO BARRERA
$ 133.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.148
$ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 24318 ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA
$ 133.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.208
$ 1.607.208
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8412 ESCUELA LIB. BERNARDO O´HIGGINS R.
$ 133.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.148
$ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 24316 LICEO POLITEC.CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
$ 133.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.148
$ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia
12
Unidad
ARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8430 LICEO POLIVALENTE SARA BRAUN
$ 133.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607.148
$ 1.607.148
Total Neto
$ 14.464.392
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.748.234
TOTAL OC
$ 17.212.626
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.