Orden de Compra. Nº1233613-100-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233613-2-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-100-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233613-2-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 94
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2748234,48
Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EPPTECH
Razón Social EPP TECHNOLOGY SPA
R.U.T. 76.978.752-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EPPTECH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8438 ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA   $ 133.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.148 $ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8442 ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE   $ 133.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.148 $ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8432 CENTRO DE EDUC.INTEGRAL DE ADULTOS CEIA.   $ 133.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.148 $ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 24312 CENTRO DE CAPAC. LABORAL LEON HUMBERTO SEGUEL   $ 133.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.148 $ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8429 LICEO LUIS ALBERTO BARRERA   $ 133.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.148 $ 1.607.148
42171902
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 24318 ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA   $ 133.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.208 $ 1.607.208
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Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8412 ESCUELA LIB. BERNARDO O´HIGGINS R.  $ 133.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.148 $ 1.607.148
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Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 24316 LICEO POLITEC.CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ   $ 133.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.148 $ 1.607.148
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Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia12UnidadARRIENDO MENSUAL DEA RBD 8430 LICEO POLIVALENTE SARA BRAUN   $ 133.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.148 $ 1.607.148
Total Neto $ 14.464.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.748.234
TOTAL OC $ 17.212.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.