Orden de Compra. Nº1233613-1043-SE25 "MATERIALES DE OF. PARA SC. STGO. BUERAS."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1043-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OF. PARA SC. STGO. BUERAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1465
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna Punta Arenas
Impuesto 98140,13
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETERA CP-30 PLASTICA NEGRA (UNIDAD)CORCHETERA CP-30 PLASTICA NEGRA (UNIDAD) $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198 $ 5.198
44121611
Perforadoras2Unidad no definidaPERFORADOR ALICATE 1 ORIFICIO (UNIDAD)PERFORADOR ALICATE 1 ORIFICIO (UNIDAD) $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.592 $ 4.592
53141501
Alfileres rectos3UnidadALFILER 28MM 50GR (UNIDAD)ALFILER 28MM 50GR (UNIDAD) $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
44102001
Lámina para plastificar30UnidadPLASTICO P/TERMOLAMINAR OFICIO 0,5MM (CAJA DE 100UN)PLASTICO P/TERMOLAMINAR OFICIO 0,5MM (CAJA DE 100UN) $ 14.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.540 $ 426.540
44121605
Dispensador de cinta3UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT (UNIDAD)DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT (UNIDAD) $ 2.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.187 $ 8.187
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRA 115GR (UNIDAD)PEGAMENTO EN BARRA 115GR (UNIDAD) $ 2.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.810 $ 20.810
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA ZIGZAG 6 TIPOS DE CORTE (UNIDAD)TIJERA ZIGZAG 6 TIPOS DE CORTE (UNIDAD) $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.170 $ 9.170
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETERA HEAVY METALICA 200HJ (UNIDAD)CORCHETERA HEAVY METALICA 200HJ (UNIDAD) $ 20.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.650 $ 40.650
Total Neto $ 516.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.140
TOTAL OC $ 614.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.