Orden de Compra. Nº1233613-1049-SE24 "PEDIDO 2 INSUMOS ALIMENTOS ESCUELA SANTIAGO BUERAS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1049-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 2 INSUMOS ALIMENTOS ESCUELA SANTIAGO BUERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-80-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1184
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna *
Impuesto 48438,6
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora Agropetco (+56968791692)
Razón Social AGROPETCO SPA
R.U.T. 77.606.534-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal distribuidora Agropetco (+56968791692)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo1UnidadADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE COCINA DE ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE PUERTO NATALES SEGÚN DETALLE ADJUNTOADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE COCINA DE ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE PUERTO NATALES SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 254.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.940 $ 254.940
Total Neto $ 254.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.439
TOTAL OC $ 303.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.