Orden de Compra. Nº1233613-1101-SE26 "MATERIALES DE ENSEÑANZA-ABRIL-ESCUELA ARGENTINA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1101-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA-ABRIL-ESCUELA ARGENTINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-49-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1435
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8202,3
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10Unidad no definidaPliego Papel Celofán Azul Artcraft   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111610
Cartulina5UnidadPapel Diamante X12u – Sobre   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
14111610
Cartulina10Unidad no definidaPapel Celofán carpeta 10 pliegos Proarte   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
14111610
Cartulina20Unidad no definidaPliego Cartulina Color Azul Artcraft   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111610
Cartulina30Unidad no definidaPliego Cartulina Verde Claro Artcraft   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
14111610
Cartulina10Unidad no definidaPliego Papel Celofán Amarillo Artcraft   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 43.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.202
TOTAL OC $ 51.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.