Orden de Compra. Nº1233613-1103-SE26 "MATERIALES DE ENSEÑANZA-ABRIL-ESCUELA PUENTA DELGADA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1103-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA-ABRIL-ESCUELA PUENTA DELGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-49-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1535
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna Punta Arenas
Impuesto 79814,25
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartulina200UnidadLápiz Grafito 2 Hb Hexagonal. Lavoro   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
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Cartulina5Unidad no definidaCajas Opalina carta la Blanca 180gr. 100un. Diazol   $ 11.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.720 $ 58.720
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Cartulina20Unidad no definidaCajas Plastilinas 12 unidadesFultons   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
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Cartulina10Unidad no definidaCajas Plasticas 30lts   $ 7.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.370 $ 71.370
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Cartulina20Unidad no definidaCartón Piedra Grande Color Gris 12 Mm X 77cm.X110cm.  $ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
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Cartulina50Unidad no definidaLámina De Imán unidad. Lavoro   $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
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Cartulina10Unidad no definidaMasas Mágicas Para Moldear 6 Colores . Artcraf   $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.460 $ 33.460
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Cartulina10Unidad no definidaPalo De Maqueta 10,0 X 10,0 Mm 10un.Proarte   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
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Cartulina15Unidad no definidaPalo De Maqueta 6,0 X 6,0 Mm. 4un Proarte   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705
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Cartulina20Unidad no definidaPaquetes De Cerámica En Frío 250gr. Artel   $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
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Cartulina200Unidad no definidaSilicona Transparente En Barra Delgada 7 Mm, 20 Cm. Artcraft   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
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Cartulina100Unidad no definidaSilicona Transparente En Barra Gruesa 12 Mm, 20 Cm Artcraft   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 420.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.814
TOTAL OC $ 499.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.