Orden de Compra. Nº1233613-1168-SE24 "PEDIDO 5 RECARGA Y ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1168-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 5 RECARGA Y ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-45-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1331
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna *
Impuesto 29392,05
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
Razón Social JAIME HUMBERTO HERNÁNDEZ MANSILLA
R.U.T. 7.883.387-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agua9Unidad no definidaADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE / RBD 8467ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE / RBD 8467 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100
50202301
Agua10Unidad no definidaRECARGA AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA COLEGIO ANDINO / RBD 8426RECARGA AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA COLEGIO ANDINO / RBD 8426 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202301
Agua1UnidadDISPENSADOR AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA COLEGIO ANDINO / RBD 8426DISPENSADOR AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA COLEGIO ANDINO / RBD 8426 $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
50202301
Agua16UnidadRECARGA AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE / RBD 8467RECARGA AGUA PURIFICADA 20 LITROS PARA ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE / RBD 8467 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
Total Neto $ 154.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.392
TOTAL OC $ 184.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.