Orden de Compra. Nº1233613-1173-SE26 "MATERIALES DE ENSEÑANZA-MAYO-ESCUELA PADRE HURTADO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1173-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA-MAYO-ESCUELA PADRE HURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-49-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 24928
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina500Unidad no definidaPliego De Papel Craff 70x100cm   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
14111610
Cartulina50UnidadGoma Eva Con Glitter 40x60cm Color Blanco art craft   $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.700
Total Neto $ 131.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.928
TOTAL OC $ 156.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.