Orden de Compra. Nº1233613-172-SE24 "SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-172-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 243
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna Punta Arenas
Impuesto 4787644,7
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tamara andrea
Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO BAEZ E H
R.U.T. 76.386.104-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal tamara andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES LICEO SARA BRAUN, PUNTA ARENASSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES LICEO SARA BRAUN, PUNTA ARENAS $ 2.615.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.615.939 $ 2.615.939
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA ESPECIAL PAUL HARRIS, PUNTA ARENASSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA ESPECIAL PAUL HARRIS, PUNTA ARENAS $ 166.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.185 $ 166.185
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA ESPAÑA, PUNTA ARENASSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA ESPAÑA, PUNTA ARENAS $ 1.794.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794.158 $ 1.794.158
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA SANTIAGO BUERAS, PUERTO NATALESSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA SANTIAGO BUERAS, PUERTO NATALES $ 1.280.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.672 $ 1.280.672
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA, PUNTA ARENASSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA, PUNTA ARENAS $ 8.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470.588 $ 8.470.588
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE, PUNTA ARENASSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE, PUNTA ARENAS $ 10.870.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.870.588 $ 10.870.588
Total Neto $ 25.198.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.787.645
TOTAL OC $ 29.985.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.