Orden de Compra. Nº1233613-1736-SE24 "PEDIDO 7 RECARGA AGUA PURIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1736-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7 RECARGA AGUA PURIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-45-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2081
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 98271,42
Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
Razón Social JAIME HUMBERTO HERNÁNDEZ MANSILLA
R.U.T. 7.883.387-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1Unidad no definida20 RECARGAS DE AGUA 20LT ESCUELA PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO20 RECARGAS DE AGUA 20LT ESCUELA PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO $ 85.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.613 $ 85.613
50202301
Agua1Unidad no definida25 RECARGAS DE AGUA 20LT ESCUELA MIGUEL MONTECINOS PUERTO EDÉN25 RECARGAS DE AGUA 20LT ESCUELA MIGUEL MONTECINOS PUERTO EDÉN $ 263.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.004 $ 263.004
50202301
Agua1Unidad no definida25 RECARGAS AGUA 20 LTS ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE, COMUNA RÍO VERDE25 RECARGAS AGUA 20 LTS ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE, COMUNA RÍO VERDE $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50202301
Agua1Unidad no definida15 RECARGAS AGUA 20 LTS COLEGIO ANDINO15 RECARGAS AGUA 20 LTS COLEGIO ANDINO $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50202301
Agua1Unidad no definida5 RECARGAS DE AGUA 20LT ESCUELA MIGUEL MONTECINOS PUERTO EDÉN (ADICIONAL)5 RECARGAS DE AGUA 20LT ESCUELA MIGUEL MONTECINOS PUERTO EDÉN (ADICIONAL) $ 52.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.601 $ 52.601
Total Neto $ 517.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.271
TOTAL OC $ 615.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.