Orden de Compra. Nº1233613-1737-SE24 "P.15 SEP MAT.DEPORTIVO ESCUELA JUAN WILLIAMS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1737-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra P.15 SEP MAT.DEPORTIVO ESCUELA JUAN WILLIAMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Según correo enviado a Claudia Sabando, nuestros proveedores por estas fechas ya cerraron pedidos y estarían disponibles para marzo 2025. De todas maneras avisaremos si se puede realizar antes para cumplir con los plazos previamente.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-21-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2047
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna *
Impuesto 1117647,07
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERIA DEL DEPORTE
Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.271.919-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERIA DEL DEPORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49181602
Arcos para tiro1UnidadRBD 8439 ESCUELA JUAN WILLIAMSPEDIDO MARCADOR ELECTRONICO MULTIPROPOSITO $ 5.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.353 $ 5.882.353
Total Neto $ 5.882.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.117.647
TOTAL OC $ 7.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.