Orden de Compra. Nº
1233613-18-SE26
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SUMINISTRO MATERIALES- ENERO - ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233613-18-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO MATERIALES- ENERO - ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1233613-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T.
61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 148
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T.
61.980.960-2
Dirección de Facturación
Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
200326,5
Dirección de Envío de la Factura
Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice XII
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T.
78.307.990-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Redoffice XII
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
150
Unidad no definida
CINTA SELLOCINTA DOBLE CONTACTO 12X40 BLANCA (UNIDAD)
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.950
$ 94.950
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
MARCADOR ARTLINE 500 AZUL (UNIDAD)
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.000
$ 122.000
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
MARCADOR ARTLINE 500 NEGRO (UNIDAD)
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.000
$ 122.000
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
MARCADOR ARTLINE 500 ROJO (UNIDAD)
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.000
$ 122.000
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA 115GR (UNIDAD)
$ 2.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.100
$ 208.100
14111525
Papel multiuso
200
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA 36 GR (UNIDAD)
$ 796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.200
$ 159.200
14111525
Papel multiuso
200
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48MM (UNIDAD)
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.000
$ 106.000
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
CINTA ENMASCARAR USATAPE GP 36X40MM (UNIDAD)
$ 1.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.100
$ 120.100
Total Neto
$ 1.054.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.326
TOTAL OC
$ 1.254.676
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.