Orden de Compra. Nº1233613-18-SE26 "SUMINISTRO MATERIALES- ENERO - ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-18-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES- ENERO - ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 148
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 200326,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso150Unidad no definida CINTA SELLOCINTA DOBLE CONTACTO 12X40 BLANCA (UNIDAD) $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.950 $ 94.950
14111525
Papel multiuso100Unidad no definida MARCADOR ARTLINE 500 AZUL (UNIDAD) $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
14111525
Papel multiuso100Unidad no definida MARCADOR ARTLINE 500 NEGRO (UNIDAD) $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
14111525
Papel multiuso100Unidad no definida MARCADOR ARTLINE 500 ROJO (UNIDAD) $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
14111525
Papel multiuso100Unidad no definida PEGAMENTO EN BARRA 115GR (UNIDAD) $ 2.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.100 $ 208.100
14111525
Papel multiuso200Unidad no definida PEGAMENTO EN BARRA 36 GR (UNIDAD) $ 796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200
14111525
Papel multiuso200Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48MM (UNIDAD) $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
14111525
Papel multiuso100Unidad CINTA ENMASCARAR USATAPE GP 36X40MM (UNIDAD) $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.100 $ 120.100
Total Neto $ 1.054.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.326
TOTAL OC $ 1.254.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.