Orden de Compra. Nº1233613-204-SE26 "SUMINISTRO MATERIALES ESC DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-204-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES ESC DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna *
Impuesto 29607,89
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definida2 PLÁSTICO P/TERMILAMINAR CARTA (100 UN)   $ 13.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.046 $ 26.046
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definida2 PLÁSTICO P/TERMOLAMINAR OFICIO (100 UN)   $ 14.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.436 $ 28.436
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definida5 CAJAS DE CORCHETES   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definida100 GOMA DE BORRAR MIGA 20 SOFT (UN)   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida10 SACAPUNTAS   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definida3 CORCHETERAS   $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.797 $ 7.797
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definida2 ESPIRAL DIAZOL 20 MM NEGRO(CAJA 50 UN)   $ 8.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.264 $ 16.264
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definida2 ESPIRAL DIAZOL 45 MM NEGRO (CAJA 10 UN)   $ 8.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.184 $ 16.184
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definida2 ESPIRAL DIAZOL 45 MM NEGRO( CAJA 10 UN)   $ 8.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.184 $ 16.184
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definida5 CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definida5 TIJERAS PARA ZURDOS   $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
14111509
Artículos de papelería500Unidad no definida500 FUNDAS TAMAÑO OFICIO   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 155.831
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.608
TOTAL OC $ 185.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.