Orden de Compra. Nº1233613-21-SE26 "SUMINISTRO MATERIALES- ENERO-ESCUELA CERRO SOMBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-21-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES- ENERO-ESCUELA CERRO SOMBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 449
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 183795,36
Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso12Unidad DESTACADOR LAPIZ CELESTE (UNIDAD) $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
14111525
Papel multiuso12Unidad DESTACADOR LAPIZ NARANJO (UNIDAD) $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
14111525
Papel multiuso12Unidad no definida DESTACADOR LAPIZ VERDE (UNIDAD) $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
14111525
Papel multiuso12Unidad no definida LAPIZ BOLIGRAFO AZUL 1.0 MM (UNIDAD) $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.332
14111525
Papel multiuso12Unidad no definida LAPIZ BOLIGRAFO ROJO 1.0 MM (UNIDAD) $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.332
14111525
Papel multiuso100Unidad no definida PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ (RESMA) $ 4.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.200 $ 439.200
14111525
Papel multiuso100Unidad no definida PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500HJ (RESMA) $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.000 $ 509.000
14111525
Papel multiuso50Unidad no definida SOBRE CARTA BLANCO 80GR (UNIDAD) $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111525
Papel multiuso50Unidad no definida SOBRE SACO 1/1 OFICIO BLANCO 80GR (UNIDAD) $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Total Neto $ 967.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.795
TOTAL OC $ 1.151.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.