Orden de Compra. Nº
1233613-21-SE26
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SUMINISTRO MATERIALES- ENERO-ESCUELA CERRO SOMBRERO
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233613-21-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO MATERIALES- ENERO-ESCUELA CERRO SOMBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1233613-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T.
61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 449
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T.
61.980.960-2
Dirección de Facturación
Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
183795,36
Dirección de Envío de la Factura
Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice XII
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T.
78.307.990-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Redoffice XII
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
12
Unidad
DESTACADOR LAPIZ CELESTE (UNIDAD)
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
14111525
Papel multiuso
12
Unidad
DESTACADOR LAPIZ NARANJO (UNIDAD)
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
14111525
Papel multiuso
12
Unidad no definida
DESTACADOR LAPIZ VERDE (UNIDAD)
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
14111525
Papel multiuso
12
Unidad no definida
LAPIZ BOLIGRAFO AZUL 1.0 MM (UNIDAD)
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.332
$ 1.332
14111525
Papel multiuso
12
Unidad no definida
LAPIZ BOLIGRAFO ROJO 1.0 MM (UNIDAD)
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.332
$ 1.332
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ (RESMA)
$ 4.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 439.200
$ 439.200
14111525
Papel multiuso
100
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500HJ (RESMA)
$ 5.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 509.000
$ 509.000
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
SOBRE CARTA BLANCO 80GR (UNIDAD)
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
SOBRE SACO 1/1 OFICIO BLANCO 80GR (UNIDAD)
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
Total Neto
$ 967.344
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.795
TOTAL OC
$ 1.151.139
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.