Orden de Compra. Nº1233613-46-SE26 "P.2 SUMINISTRO TINTAS - ENERO - LICEO H.MAGALLANES "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-46-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra P.2 SUMINISTRO TINTAS - ENERO - LICEO H.MAGALLANES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas producto no se encuentra en listado de licitación 1233613-62-LE25
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-62-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1349
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 16910
Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INELEC PATAGONIA
Razón Social INELEC PATAGONIA S.P.A.
R.U.T. 77.042.867-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INELEC PATAGONIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10Unidad no definida Adquisición tóner 58A original $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
Total Neto $ 89.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.910
TOTAL OC $ 105.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.