Orden de Compra. Nº1233615-281-AG25 "JGS/SOL-2025-00528(PARA LICEO CERRO CASTILLO) COMPRA DE LEÑA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233615-181-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-281-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra JGS/SOL-2025-00528(PARA LICEO CERRO CASTILLO) COMPRA DE LEÑA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233615-181-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 351
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén
Comuna Coyhaique
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlitostapera
Razón Social CARLITOS BALTAZAR BEMBOHUT CADAGAN PINILLA
R.U.T. 14.043.064-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlitostapera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151903
Recursos de madera combustible15Metro CúbicoLEÑA ENTERA POR METRO LINEAL ORDENADA Y APILADA EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CON 25% DE HUMEDAD  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000
70151903
Recursos de madera combustible5Metro CúbicoLEÑA EN CHOCO ORDENADA Y APILADA EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CON 25% DE HUMEDAD  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.043.064-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.544.702-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.