Orden de Compra. Nº1233615-396-SE26 "NDF/SOL 185/Escuela Jose Antolin Silva Ormeño/Materiales de aseo varios segun convenio vigente y detalle adjunto"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-396-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra NDF/SOL 185/Escuela Jose Antolin Silva Ormeño/Materiales de aseo varios segun convenio vigente y detalle adjunto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233615-11-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 508
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación moraleda 437 Coyhaique
Comuna Coyhaique
Impuesto 339125,87
Dirección de Envío de la Factura moraleda 437 Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadMATERIALES DE ASEO VARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Los productos deben ser entregados en dependencias de EE MATERIALES DE ASEO VARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Los productos deben ser entregados en dependencias de EE Ingeniero Steffens N°65, Balmaceda $ 1.784.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.873 $ 1.784.873
Total Neto $ 1.784.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.126
TOTAL OC $ 2.123.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.