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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233615-409-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DMH/SOL 3 JARDIN INFANTIL AYELEN RUKA /TINTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233615-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Aysén
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R.U.T. |
61.980.950-5 |
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Dirección de Facturación |
José de Moraleda #437 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
12160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José de Moraleda #437 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Daniel |
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Razón Social |
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN
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R.U.T. |
15.911.723-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Daniel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 1 | Unidad no definida | SUMINISTROS DE IMPRESORA PARA JARDIN INFANTIL AYELEN RUKA, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA | CONVENIO DE SUMINISTRO TINTAS Y TONER LICITACIÓN PÚBLICA 1233615-6-LP25 |
$ 64.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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Total Neto
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$ 64.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.160
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$ 76.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.