Orden de Compra. Nº1233615-617-SE25 "NDF/SOL 385/Escuela Arroyo El Gato/Materiales de Enseñanza varios segun documentacion adjunta"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-617-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra NDF/SOL 385/Escuela Arroyo El Gato/Materiales de Enseñanza varios segun documentacion adjunta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233615-36-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 902
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación Jose de Moraleda 437
Comuna Coyhaique
Impuesto 45410
Dirección de Envío de la Factura Jose de Moraleda 437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRADOR EL SALTO
Razón Social TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS EL SALTO LIMI
R.U.T. 77.464.087-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRADOR EL SALTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1UnidadMATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN DETALLE ADJUNTOMATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000
Total Neto $ 239.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.410
TOTAL OC $ 284.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.