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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233615-681-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JGS[SOL-2025-00375]LICEO PIONEROS DEL SUR/ material de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233615-36-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Aysén
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R.U.T. |
61.980.950-5 |
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Dirección de Facturación |
José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
92140,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-05-2025 |
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Proveedor |
MIRADOR EL SALTO |
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Razón Social |
TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS EL SALTO LIMI
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R.U.T. |
77.464.087-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIRADOR EL SALTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | SEGUN DETALLE ADJUNTO | DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA 1233615-36-LQ25 |
$ 484.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 484.950
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$ 484.950
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Total Neto
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$ 484.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.140
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$ 577.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.