Orden de Compra. Nº1233615-91-SE26 "DMH SOL 00068/TONER/ JARDIN INFANTIL AYSEN CHIQUIT"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-91-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra DMH SOL 00068/TONER/ JARDIN INFANTIL AYSEN CHIQUIT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233615-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 120
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación José de Moraleda #437
Comuna Coyhaique
Impuesto 99351
Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Daniel
Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEON
R.U.T. 15.911.723-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Daniel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTÓNER CANON T06 NEGROCONVENIO DE SUMINISTRO 1233615-6-LP25 $ 183.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.700 $ 183.700
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 85A NEGROCONVENIO DE SUMINISTRO 1233615-6-LP25 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44103105
Cartuchos de tinta1PackEPSON T544 T544120 NEGRO-BOTELLA EPSON T544 T544220 CYAN-BOTELLA EPSON T544 T544320 MAGENTA-BOTELLA EPSON T544 T544420 AMARILLO-BOTELLA CONVENIO DE SUMINISTRO 1233615-6-LP25 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44103105
Cartuchos de tinta3PackCANON GI-16 NEGRO/MAGENTA/CIAN/YELLOW  $ 87.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.200 $ 262.200
Total Neto $ 522.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.351
TOTAL OC $ 622.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.