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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233615-931-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RMG-SOL01063-Escuela José Miguel Carrera, Pellet para calefacción, Lago Verde: 1233615-331-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Aysén
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R.U.T. |
61.980.950-5 |
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Dirección de Facturación |
José de Moraleda #437 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
1128490,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José de Moraleda #437 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
distribuidora raul sosa eirl |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.141.747-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
distribuidora raul sosa eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70151903
| Recursos de madera combustible | 1 | Global | Según archivo adjunto, 925 bolsas de 15KG de pellet (13.875 KG) premium (EN-PLUS A1 o DIN-PLUS). Entrega única en Lago verde, pudiendo ser 2 lugares de acopio en la misma localidad. No se aceptarán bolsas que no tengan la certificación EN-PLUS A1 a la vista en el empaque. | |
$ 5.939.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.939.425
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$ 5.939.425
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Total Neto
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$ 5.939.425
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.128.491
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$ 7.067.916
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.