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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233615-957-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DMH/SOL 915-916 MATERIALES DE OFICINA LICEO POLITECNICO A-1 DE PUERTO AYSEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Aysén
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R.U.T. |
61.980.950-5 |
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Dirección de Facturación |
Jose de Moraleda 437, Coyhaique |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
38319,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose de Moraleda 437, Coyhaique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ana Maria |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA KREA-NATIVA SPA
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R.U.T. |
76.253.512-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ana Maria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Rollo | Papel Bond 90 cm para plotter Marca Hp modelo t250 | |
$ 11.764,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.640
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$ 117.640
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Rollo | Papel Bond 60 cm para plotter marca hp modelo t12 | |
$ 8.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.040
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$ 84.041
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Total Neto
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$ 201.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.319
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$ 240.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.