Orden de Compra. Nº1233616-1391-SE24 "COLACIONES FRÍAS ESTUDIANTES ESCUELA DOMITILA URREJOLA SCI N°1612 PROGRAMA 02"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-1391-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS ESTUDIANTES ESCUELA DOMITILA URREJOLA SCI N°1612 PROGRAMA 02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-40-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3055
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
Comuna San Carlos
Impuesto 31160
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PROCESO DE FACTURA

LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGALLETÓN DE AVENA 40 GRS SIN SELLOS NUTRA BIEN LIBRE DE GLUTEN  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50101634
Fruta fresca80UnidadFRUTA MANZANA/PLÁTANO POCO MADURO FRESCO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50131701
Leche o productos de mantequilla80UnidadLECHE SABORIZADA SEMI DESCREMADA 200 ML CHOCOLATE  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50181901
Pan fresco80UnidadSANDWICH JAMÓN QUESO PAN DE HAMBURGUESA, FRICA O MEDIA MARRAQUETA FRESCO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
50202304
Jugos y néctar envasados80UnidadJUGO EN CAJA WHATS 190 A 0200 ML SIN SELLOS Y/O LIBRE DE GLUTEN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.160
TOTAL OC $ 195.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.