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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233616-1445-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL SLEP PUNILLA CORDILLERA. PROGRAMA 01. SOLICITUD DE COMPRA INTERNA N°1687. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233616-5-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
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R.U.T. |
61.980.940-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
54016,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING | SE
SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA. |
| OBSERVACIONES: | LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER
CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS
PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES
CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE:
- dipresrecepcion@custodium.com
- manuel.munoz@sleppunillacordillera.cl
- gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl
- Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl
-
noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl |
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Proveedor |
IMPREEX LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL IMPREEX Y ANGENIS LIMITADA
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R.U.T. |
76.265.531-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPREEX LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 18953 | Unidad | SERVICIO DE IMPRESIÓN PROGRAMA 01 MES DE SEPTIEMBRE | |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.295
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$ 284.295
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Total Neto
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$ 284.295
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.016
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$ 338.311
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.