|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233616-1534-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DIDÁCTICO ESC DOMINGO URRUTIA SCI N°1752. PRO RETENCIÓN. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1233616-20-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
|
|
R.U.T. |
61.980.940-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
23832,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-11-2024 |
| PROCESO DE FACTURACIÓN | SE SOLICITA ENVIAR
LOS PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VEZ RECEPCIONADOS GENERAR LA FACTURA
CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com
CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN
CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE
ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. |
| ENTREGA DE PRODUCTOS | ENTREGA EN
DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. |
|
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.867.795-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141305
| Unidades de bloques | 20 | Unidad | DIDÁCTICO YENGO MADERA COLOR 54 PIEZAS | |
$ 3.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.360
|
$ 63.360
|
60141102
| Juegos de mesa | 10 | Unidad | JUEGO DE SALÓN MONOPOLIO COMERCIAL | |
$ 4.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.000
|
$ 47.000
|
60141102
| Juegos de mesa | 6 | Unidad | JUEGO SALÓN LUDO | |
$ 2.512,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.072
|
$ 15.072
|
|
|
Total Neto
|
$ 125.432
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.832
|
|
$ 149.264
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.