|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233616-1670-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LÍNEA 1 PROYECTORES (DATASHOW) DESDE 1233616-75-LP24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1233616-75-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
|
|
R.U.T. |
61.980.940-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat Norte 460 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
5970955,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Norte 460 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-12-2024 |
| PROCESO DE FACTURACIÓN | SE SOLICITA ENVIAR
LOS PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VEZ RECEPCIONADOS GENERAR LA FACTURA
CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com
CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN
CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE
ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. |
|
|
Proveedor |
SINATEX |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS
|
|
R.U.T. |
76.297.487-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SINATEX |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | Proyector Epson Power Lite E20 | Proyector Epson Power Lite E20 |
$ 31.426.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.426.080
|
$ 31.426.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.426.080
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.970.955
|
|
$ 37.397.035
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.