Orden de Compra. Nº1233616-403-SE24 "MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MANUEL CASTILLO SCI N°235"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-403-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MANUEL CASTILLO SCI N°235
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 585
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
Comuna San Carlos
Impuesto 110060,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2024
TítuloDescripción
PROCESO DE FACTURACIÓN

SE SOLICITA ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VEZ RECEPCIONADOS GENERAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido12UnidadPAPEL ENTRETENIDO X PLIEGO 50X70  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.428 $ 4.428
14111525
Papel multiuso50ResmaPAPEL CARTA FOTOCOPIA  $ 3.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.650 $ 192.650
14111525
Papel multiuso50ResmaPAPEL OFICIO FOTOCOPIA  $ 4.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.050 $ 228.050
44122103
Corchetes12CajaCORCHETES 23/10 CAJA 1000 UNIDADES  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.564 $ 6.564
44122103
Corchetes12CajaCORCHETES 26/5 5000 UNIDADES  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.868 $ 5.868
14111610
Cartulina36UnidadCARTULINA DIFERENTES COLORES 55X77  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.164 $ 7.164
44121505
Sobres especiales3UnidadFUNDA OFICIO RIBETE BLANCO SET X 100 UNIDADES  $ 2.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.507 $ 6.507
31201503
Cintas adhesivas de protección36UnidadMASKING TAPE 24 MM X 40 METROS  $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.792 $ 18.792
60124102
Productos de artesanía multicultural100UnidadPALOS DE HELADO 500 UNIDADES NATURAL  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
44103504
Espirales de encuadernación6KitESPIRAL 26 MM NEGRO 25 UNIDADES  $ 3.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.812 $ 22.812
60123001
Figuras de goma Eva12UnidadGOMA EVA X PLIEGO GLITER 40X60 CM  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056
60121109
Blocs de dibujo50UnidadBLOCK LICEO 20 HOJAS  $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.950 $ 30.950
52151618
Paleta de madera para el horno de uso doméstico40UnidadPALOS DE HELADO DE COLORES X 50 UNIDADES  $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
31201517
Cinta para empaquetar24UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 100  $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.744 $ 21.744
Total Neto $ 579.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.060
TOTAL OC $ 689.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.