Orden de Compra. Nº1233616-7367-AG25 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DOTACIÓN VEHICULAR SLEP PC SCI N°1396 PROGRAMA 01 1233616-24-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-7367-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DOTACIÓN VEHICULAR SLEP PC SCI N°1396 PROGRAMA 01 1233616-24-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2221
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
Comuna San Carlos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PROCESO DE FACTURA

LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO MENDEZ
Razón Social SERGIO ANTONIO MÉNDEZ ORTIZ
R.U.T. 9.182.230-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERGIO MENDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1GlobalSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DOTACIÓN VEHICULAR SLEP LA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, QUE NO ADJUNTE LOS ANEXOS A/B/C ADJUNTOS Y EXCEDA EL PRESUPUESTO DISPONIBLE SE DECLARA INADMISIBLE.  $ 4.994.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.994.951 $ 4.994.951
Total Neto $ 4.994.951
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.994.951

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.182.230-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.