Orden de Compra. Nº1233616-75-CM23 "MAQUINARIA SLEP PUNILLA CORDILLERA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-75-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MAQUINARIA SLEP PUNILLA CORDILLERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 154
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Arturo Prat Norte 460
Comuna San Carlos
Impuesto 1187530,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Norte 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Joaquin SPA
Razón Social Comercial Joaquin SPA
R.U.T. 76.288.097-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Joaquin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
BOMBA DE AGUA POWER PRO DWP30FLE 10HP UNIDAD5 (1635557) BOMBA DE AGUA POWER PRO DWP30FLE 10HP UNIDAD(1635557) BOMBA DE AGUA POWER PRO DWP30FLE 10HP UNIDAD ; Región del Ñuble; San Carlos; Arturo Prat Norte 460 $ 760.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.615 $ 3.800.615
0
2239-2-LR18
ESCALERA ING EQUIPOS AVION 2,5M UNIDAD5 (1585742) ESCALERA ING EQUIPOS AVION 2,5M UNIDAD(1585742) ESCALERA ING EQUIPOS AVION 2,5M UNIDAD ; Región del Ñuble; San Carlos; Arturo Prat Norte 460 $ 489.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.449.545 $ 2.449.545
Total Neto $ 6.250.160
Descuento $ 0
Cargos $ 206.700
IVA  19  % $ 1.187.530
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.644.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.