Orden de Compra. Nº1233616-7730-SE25 "ADQUISICIÓN DE TINTAS ESCUELA GENERAL SOFANOR PARRA HERMOSILLA SCI N°1801 PROGRAMA 02"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-7730-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINTAS ESCUELA GENERAL SOFANOR PARRA HERMOSILLA SCI N°1801 PROGRAMA 02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-10-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3051
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Norte 460
Comuna San Carlos
Impuesto 74845,94
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Norte 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACIONES:

LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE:

-  dipresrecepcion@custodium.com  

- fernando.munoz@sleppunillacordillera.cl

- gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl

- Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl

- noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1GlobalINSUMOS DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A DETALLE DE SCI N°1801 ADJUNTA.  $ 393.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.926 $ 393.926
Total Neto $ 393.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.846
TOTAL OC $ 468.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.