|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233616-868-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES FRIAS PARA SALIDA PEDAGÓGICA DE ESTUDIANTES DE ESCUELA ZEMITA SCI N°891 PROGRAMA 02 SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1233616-40-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
|
|
R.U.T. |
61.980.940-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
23560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| PROCESO DE FACTURACIÓN | LA FACTURA
CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO
dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A
NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8,
CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA
EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. |
|
|
Proveedor |
Supermercado Mi Casa |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
|
|
R.U.T. |
76.718.730-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Supermercado Mi Casa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 62 | Unidad | FRUTA PLÁTANO | FRUTA PLÁTANO |
$ 300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.600
|
$ 18.600
|
50221202
| Cereales en barra | 62 | Unidad | BARRA DE CEREAL | BARRA DE CEREAL |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.500
|
$ 15.500
|
50181901
| Pan fresco | 62 | Unidad | SANDWICH DE JAMON QUESO PAN DE HAMBURGUESA, PAN FRICA O MEDIA MARRAQUETA FRESCO | SANDWICH DE JAMON QUESO PAN DE HAMBURGUESA, PAN FRICA O MEDIA MARRAQUETA FRESCO |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.600
|
$ 49.600
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 62 | Unidad | JUGO EN CAJA 200 ML | JUGO EN CAJA 200 ML |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.500
|
$ 15.500
|
50202301
| Agua | 62 | Botella | BOTELLA DE AGUA CACHANTUN SIN GAS | BOTELLA DE AGUA CACHANTUN SIN GAS |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.800
|
$ 24.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 124.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.560
|
|
$ 147.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.