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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233616-902-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES FRIAS ESTUDIANTES LICEO JORGE ALESSANDRI SCI N°942 PROGRAMA 02 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233616-40-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
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R.U.T. |
61.980.940-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
5795 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PROCESO DE FACTURACIÓN | LA FACTURA
CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO
dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A
NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8,
CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA
EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. |
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Proveedor |
Supermercado Mi Casa |
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Razón Social |
COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
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R.U.T. |
76.718.730-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado Mi Casa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202309
| Bebida energética o deportiva | 10 | Unidad | BEBIDA ISOTONICA POWERADE 750CC | BEBIDA ISOTONICA POWERADE 750CC |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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50101634
| Fruta fresca | 10 | Unidad | MANZANA / PLATANO | MANZANA / PLATANO |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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50181901
| Pan fresco | 10 | Unidad | SANDWICH JAMON QUESO MEDIA MARRAQUETA | SANDWICH JAMON QUESO MEDIA MARRAQUETA |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 10 | Unidad | LECHE SABORIZADA CHOCOLATE 200ML | LECHE SABORIZADA CHOCOLATE 200ML |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 10 | Unidad | GALLETON DE AVENA 40GRS | GALLETON DE AVENA 40GRS |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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Total Neto
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$ 30.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.795
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$ 36.295
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.