Orden de Compra. Nº1233616-910-SE24 "COLACIONES FRIAS PARA ESTUDIANTES ESCUELA JOSÉ TOHÁ SOLDEVILA SCI N°951 PROGRAMA 02"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-910-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS PARA ESTUDIANTES ESCUELA JOSÉ TOHÁ SOLDEVILA SCI N°951 PROGRAMA 02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-40-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2033
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
Comuna San Carlos
Impuesto 1805
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PROCESO DE FACTURACIÓN

LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral5UnidadBOTELLA DE AGUA MINERAL 600 ML CACHANTUN SIN GASBOTELLA DE AGUA MINERAL 600 ML CACHANTUN SIN GAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50101634
Fruta fresca5UnidadFRUTA PLÁTANOFRUTA PLÁTANO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50221202
Cereales en barra5UnidadBARRA DE CEREAL QUAKER DIVERSOS SABORES 20-33 GRS SIN SELLOS Y/O LIBRE DE GLUTENBARRA DE CEREAL QUAKER DIVERSOS SABORES 20-33 GRS SIN SELLOS Y/O LIBRE DE GLUTEN $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50131701
Leche o productos de mantequilla5UnidadLECHE SABORIZADA SEMI DESCREMADA CHOCOLATE 200MLLECHE SABORIZADA SEMI DESCREMADA CHOCOLATE 200ML $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETON DE AVENA 40 GRS SIN SELLOS NUTRA BIEN LIBRE DE GLUTENGALLETON DE AVENA 40 GRS SIN SELLOS NUTRA BIEN LIBRE DE GLUTEN $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
Total Neto $ 9.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.805
TOTAL OC $ 11.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.