Orden de Compra. Nº1233619-1043-AG25 "COLACION Programa Explora Maule UCM Liceo San Ignacio de Empedrado"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233619-1043-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACION Programa Explora Maule UCM Liceo San Ignacio de Empedrado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1223 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Facturación Claudina Urrutia 602
Comuna Cauquenes
Impuesto 39813,74
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA MARU
Razón Social MARIA CECILIA VALDES CHAMORRO
R.U.T. 10.704.262-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO LA MARU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadBebida lata 350 ml: 3 + 61 = 64 unidades Galletas 120 g: 3 + 61 + 10 = 74 unidades Barra de cereal 21 g: 3 + 61 + 10 = 74 unidades Fruta (plátano, manzana o naranja): 3 + 61 = 64 unidades Maní 150 g: 3 unidades Yogurt 120 g: 3 unidades Leche caja 200 ml: 10 unidades Jugo néctar 300 ml: 10 unidades   $ 209.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.546 $ 209.546
Total Neto $ 209.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.814
TOTAL OC $ 249.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.704.262-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.