Orden de Compra. Nº1233619-1329-AG25 "COLACIONES DÍA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA LICEO MAC IVER P02"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233619-1329-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DÍA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA LICEO MAC IVER P02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1568 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Facturación Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco
Comuna Cauquenes
Impuesto 120191,34
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar Cisternas Suarez SPA
Razón Social OSCAR CISTERNAS SUAREZ COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCUL
R.U.T. 77.012.630-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oscar Cisternas Suarez SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos90UnidadYogurt con cereal para cada niño/a. Jugo individual caja. Alfajor. Coyac. Chocman. Bon bon. papas fritas individual   $ 2.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.340 $ 263.340
93131608
Servicios de suministro de alimentos90UnidadHelado paleta de jugo  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
93131608
Servicios de suministro de alimentos4Caja4 Jugos 1.5 litros diferentes sabores (naranja, plátano -piña-tutifruti) - 1 Bebida 3 litros Fanta - 2 Paquetes de galletas familiar - 2 Queques - 1 Caja de cuchuflí bañado - 1 Caja de cuchuflí tradicional con manjar - 1 Papa frita 450g - 1 Cheetos 370g - 2 Doritos 380g - 1 Ramita 330g - 2 Bolsas de dulces gomitas 100 unidades - 1 Bolsa de dulce masticable 100 unidades - 1 Cabritas 250g - Pan de pascua 1 con pasas y 1 con frutos secos  $ 77.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.496 $ 308.496
Total Neto $ 632.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.191
TOTAL OC $ 752.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.