|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233619-1367-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Juegos Inflables para Celebración de Semana de la Educación Parvularia en Liceo Rural Enrique Mac Iver |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
|
|
R.U.T. |
61.980.930-0 |
|
Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
28500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Infla Tu Castillo |
|
Razón Social |
MARCOS ANTONIO SAEZ CASTRO
|
|
R.U.T. |
16.537.653-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Infla Tu Castillo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141012
| Juguetes inflables | 2 | Unidad | JUEGOS INFLABLES PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS | |
$ 75.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.500
|
|
$ 178.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.