|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233619-687-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
P02- Adquisición de insumos de primeros auxilios para Liceo san Ignacio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
|
|
R.U.T. |
61.980.930-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco N°399, Cauquenes |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
152997,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco N°399, Cauquenes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA |
|
Razón Social |
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.192.195-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42222104
| Portasuero o pedestal de línea arterial o intravenosa | 1 | Unidad | insumos para primeros auxilios según listado del TDR punto 2 especificación tecnica, debe adjuntar listado completo de lo contrario sera declarado inadmisible. SEGUN TDR. | |
$ 805.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 805.252
|
$ 805.252
|
|
|
Total Neto
|
$ 805.252
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 152.998
|
|
$ 958.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.