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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233619-761-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Liceo San Ignacio Agosto- P02 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
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R.U.T. |
61.980.930-0 |
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Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia 602 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
190950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia 602 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Manca Kids |
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Razón Social |
MANCA KIDS ENTRETENCIONES SPA
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R.U.T. |
77.730.425-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Manca Kids |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad | Derribador Humano (3 hrs con operador)
Inflable Océano (Acuático o Normal)
Inflable Cars (Acuático o Normal)
Cancha Inflable 6 Burbujas
Tiro al Blanco
Toro Mecánico (3 hrs con operador)
Inflable Spiderman (Acuático o Normal)
Inflable Resbalín y Castillo
Inflable Resbalín
Cuadrado Payaso Inflable
Generador Eléctrico 5.500W (x4) c/combustible
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$ 1.005.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.005.000
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$ 1.005.000
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Total Neto
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$ 1.005.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.950
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$ 1.195.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.