Orden de Compra. Nº1233619-83-SE26 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA MARÍA INÉS MAROMILLAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233619-83-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA MARÍA INÉS MAROMILLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233619-4-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Unidad de Compra San Francisco Esquina Claudina Urrutia S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 138 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Facturación Claudina Urrutia 602
Comuna Cauquenes
Impuesto 70249,46
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70 X 90 (10 UN) 70 L   $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOLLAS DESINFECTANTE RECARGA 35 UD   $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.055 $ 20.055
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definidaCLORO CONCENTRADO 4 LT   $ 2.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.945 $ 30.945
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO ABSORBENTE MULTIUSO CELULOSA 38X38   $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABÓN NEUTRO GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5000 ML   $ 8.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.492 $ 16.492
47131816
Desodorantes5Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML ORIGINAL   $ 2.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.575 $ 10.575
10191509
Insecticidas5Unidad no definidaINSECTICIDA AEROSOL 360 CC MATA MOSCA Y ZANCUDO SIN OLOR   $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA (2 ROLLOS X 200 MT)   $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 80 X 120 (10 UN) 140 L   $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360
14111704
Papel higiénico8Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (6 ROLLOS X 250 MT)   $ 10.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.632 $ 81.632
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definidaCERA PARA PISOS CREMA DOYPACK 360 CC ROJA UNIDAD   $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.520 $ 31.520
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaLAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL ANTIGRASA 5 LT   $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaESCOBILLÓN USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METÁLICO 34 - 36 CM   $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
Total Neto $ 369.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.249
TOTAL OC $ 439.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.